乐鱼体育app

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/人民團體/紅十字會
上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 上線時刻:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

序列號

醫療機構使用

自己的名字

1

辦公樓室

 

2

紅十字事務管理學校

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

利潤

開支

投資項目

預算數

工程

預算數

一、平常共公預決算財政局審批年收入

532.19

一、大部分公眾服務管理教育支出

 

二、政府部門性投資基金預算表財政局撥付收錄

 

二、國際關系花費

 

三、國有化投資基金運作概算民政付款年收入

 

三、航空航天總支出

 

四、上級領導津貼凈收入

 

四、共公安全可靠開支

 

五、事業單位收入水平

 

五、幼教結余

 

六、操作工資

 

六、科學研究水平費用支出

 

七、復屬機構上交國家工資收入

 

七、學歷旅游行業體育教育與文化總支出

 

八、某個年收入

6.70

八、發展有效保障了和就業創業撥出

484.84

 

 

九、清潔身體健康性支出

6.85

 

 

十、低碳優質總支出

 

 

 

11、城市社區居委會收支

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

第十三、城市交通貨運撥出

 

 

 

十四、環境資源探礦工業企業資訊等收支

 

 

 

十六、餐飲業功能業等其他支出

 

 

 

第十六、金融服務收支

 

 

 

十六、支援另外中北部花費

 

 

 

十九、生態的資源海底氣象局等撥出

 

 

 

19、居住房保障措施開支

42.40

 

 

三十、調味品救災物資貯備總支出

 

 

 

二五一、集體所有制股權投資加盟成本預算結余

 

 

 

二十三、洪澇生物防治及應及操作經費支出

 

 

 

二13、其余費用

 

 

 

20四、抗疫尤其國債讓的教育支出

 

當年度薪資總計

538.89

上年付出自動求和

534.09

用非財政資金審批盈余

 

余額安排

 

今年初結轉和盈余

53.42

歲末結轉和節余

58.22

總額

592.31

累計

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

大型項目

上年效益合計數

財政支出付款收入來源

上級領導補助款利潤

工作個人收入

營業薪資

其他方繳納工資收入

其他的收益

工作各類
幾個會計科目代碼

課程和科目名稱

自動求和

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

時代切實保障和就業率收支

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政處教育事業基層單位離退體

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

視野政府部門離提前退休

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

行政公司視野公司基礎健康養老保障激費花費

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

危險機關視野企業角色年金繳付總支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字事業有成

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

政府部門程序運行

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

基本上行政部門管理制度公共事務

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

清潔衛生安全花費

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

政府部門行業企業醫療保健

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

人事部門標準醫療機構

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

往房服務保障其他支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

住宅房教育體制改革教育支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

住宅房個人公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

房產買賣政府補貼

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

項目

上年其他支出總計

根本收入支出

建設項目支出費用

上交上級領導支出費用

生產經營費用支出

對附設單位名稱政府補貼性支出

功能鍵劃分類別
會計分類數字

會計科目名號

累計

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

社會發展質量保障和就業創業教育支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政訴訟事業心計量單位離退職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

事業上行業離辭職

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

政府部門視野機關單位總體養老生活人身險網上繳費性支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

部門衛生事業部門職業類型年金繳納費用經費支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業有成

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政處作業

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

普通人事部門管理系統事宜

157.82

 

157.82

 

 

 

210

衛生情況的健康收入支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

政府部門衛生事業政府部門整形

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政性工作單位醫療保障

6.85

6.85

 

 

 

 

221

居住房保駕護航費用

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

往房創新費用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

租賃房住房基金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

買房子補肋

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收益

付出

好項目

預算數

的項目

累計數

一半公開概算財政支出付款

現政府性債券估算不需要付款

國有企業資金開成本預算財務補貼款

一、一樣公眾費用財政性審批

532.19 

一、應該公用服務培訓總支出

 

 

 

 

二、政府機關性債卷費用國庫捐款

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

三、公有投資經營的預決算財政局補貼款

 

三、防御撥出

 

 

 

 

 

 

四、公用設施防護收支

 

 

 

 

 

 

五、文化教育結余

 

 

 

 

 

 

六、科學研究技藝收入支出

 

 

 

 

 

 

七、學歷旅游行業體育課與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

 

八、生活有效保障了和就業問題結余

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、安全衛生更健康經費支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、高效環境收入支出

 

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民社區居委會撥出

 

 

 

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

 

13、交行運輸車經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察工業生產數據等總支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融業貼心夜場服務等教育支出

 

 

 

 

 

 

16、經融總支出

 

 

 

 

 

 

二十七、扶持相關地區劃分花費

 

 

 

 

 

 

十七、必然信息大海天氣等付出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房擔保結余

42.40 

42.40

 

 

 

 

三十五、調味品應急物資儲備庫總支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國企股權投資經營者工程預算花費

 

 

 

 

 

 

二第十二、地震災害消滅及作為應急的管控撥出

 

 

 

 

 

 

二第十三、任何收支

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫尤其國債合理安排的性支出

 

 

 

 

上年盈利預估合計

532.19 

上年其他支出總金額

532.34 

532.34

 

 

本年財政廳補貼款結轉和余額

3.14 

年底財政局補貼款結轉和節余

 2.99

2.99

 

 

一、般公共性成本預算國庫捐款

 

 

 

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有土地資產投資企業經營工程預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

 

總額

535.33 

累計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

建設項目

預估合計

幾乎付出

工程開支

功能模塊進行分類

題目代碼

學科英文名稱

208 

當今社會質量保障和出去上班總支出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政訴訟衛生事業企事業編離退休工資

36.52

36.52

 

2080502

事業上的的單位離退休工資

0.41

0.41

 

2080505

危險機關人事企業基本的社會養老金服務繳納經費支出

25.19

25.19

 

2080506 

工商登記事業上的院校職業的年金繳付結余

10.92

10.92

 

20816

紅十字行業

446.57

290.50

156.07

2081601

行政機關工作

290.50

290.50

 

2081602

般行政部門工作管理事務處理

156.07

 

156.07

210

衛生學健康的開支

6.85

6.85

 

21011

行政部門行業企業單位治療

6.85

6.85

 

2101101

行政事務企業單位醫治

6.85

6.85

 

221

公寓房的保障費用

42.40

42.40

 

22102

住宅房改革方案花費

42.40

42.40

 

2210201

房屋住房基金

21.08

21.08

 

2210203

房產買賣津貼

21.32

21.32

 

加總

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

經濟發展類型學科編碼查詢

幾個會計科目明稱

部門預算數

經濟增長細分

學科簡碼

項目名號

預算數

301

基本工資最新福利開支

363.18

302

商品是和服務項目費用支出

10.72

30101

  主要薪水

30.79

30201

  工作費

3.29

30102

  津貼政府補貼政府補貼

96.50

30202

  印廠費

 

30103

  獎勵

42.85

30203

  管理咨詢費

 

30106

  工作餐補貼費費

10.28

30204

  辦手充值續費

0.16

30107

  業績考核年薪

68.38

30205

  水電費

 

30108

部門教育事業計量單位常規頤養天年人身險繳納

25.19

30206

  電價

 

30109

專職年金激費

10.92

30207

  輕工費

0.44

30110

營業員基礎醫療機構安全繳付

12.59

30208

  供暖費

 

30111

公務活動員醫療保障補貼申請書付費

 

30209

  物業服務操作費

0.25

30112

另外社會上保駕護航激費

 

30211

  旅差費

0.82

30113

自建房個人公積金

42.16

30212

  因公出境(境)花費

 

30114

醫疔費

 

30213

  修補(護)費

0.73

30199

  其他的待遇副利費用支出

23.52

30214

  租貸費

 

303

對一個人和婚姻的政府補貼

 

30215

  研討會費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  培圳費

0.17

30302

  養老費

 

30217

  公務活動客服費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門用工費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  家庭生活補助費

 

30225

  專用箱能源費

 

30307

  診療費政府補貼

 

30226

  勞務承包費

 

30308

  大學生助學金金

 

30227

  都交給業務部費

 

30309

  權益金

 

30228

  總工會金費

3.53

30310

我綠植基地種植政府補貼

 

30229

  福利金費

0.60

30311

  代繳的社會穩妥費

 

30231

  國家公務小二租車啟用維護費

 

30399

  其余對一個人和企業的政府補貼

 

30239

  另一流量費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及疊加收費

 

 

 

 

30299

  另一個菜品和產品教育支出

0.12

 

 

 

310

資產投資性費用支出

2.37

 

 

 

31002

  企業辦公產品租賃費

2.07

 

 

 

31003

  專業級機械設備購入

 

 

 

 

31007

  資訊網上及游戲購買升級

0.30

 

 

 

31013

  國家公務用車的添置

 

 

 

 

31019

  另外的交通線APP租賃費

 

 

 

 

31021

  歷史文物和擺放品置辦

 

 

 

 

31022

  無形之中固定資產折舊費

 

 

 

 

31099

  其他的資本公司性付出

 

工作人員事業費總金額

363.18

公共費用總金額

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

尋常公用概預算財政預算補貼款“三公”經費

總金額

因公回國

(境)費

公務接待買車購置費及運作維護與保養費

公務活動接待室費

小計

公務活動私家車

折舊費費

因公車輛使用

程序運行系統維護費

費用預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

概算數

預算數

決算數

預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

年末結轉和盈余

當年度薪資收入

上年結余

歲末結轉和

余額

作用進行分類題目編碼查詢

會計分類名字大全

累計

 

 

小計

基本性開支

業務花費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

期初結轉和節余

當年度收益

年初結余

年底結轉和盈余

模塊分類管理課目數字

管理費用稱謂

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產過負債的情況報告表

 

 

企業單位:萬余元

 

個數

市場價值

月初數

年底數

本年數

半年度數

一、資本總計

——

——

87.07

87.53

   (一)純凈水資源

——

——

61.78

66.31

   (二)穩固金融資產

——

——

73.06

59.05

          中僅:1.快裝(每平米米)

 

 

 

 

                2.通用性機械設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     這里面:(1)機動車輛(輛)

 

 

 

 

                                 正常公務接待車輛租賃

 

 

 

 

                                 交通執法執勤點私家車

 

 

 

 

                                 重型的技術專業的技術使用車

 

 

 

 

                                 其他的租車

 

 

 

 

                   (2)標價30萬元這些基礎生產設備(不含有設備)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    這里面:標價50萬元上面的多功能設施

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:總計固定資產折舊及減值的準備

——

——

47.77

37.83

   (三)繼續股本投資的

——

——

 

 

   (四)暫時國債投資的

——

——

 

 

   (五)開建過程

——

——

 

 

   (六)隱形固定資產

——

——

 

 

        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (七)另外資金

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

4.86

4.71

三、凈資金加總

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

乐鱼体育 米乐m6官网登录入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun下载入口 乐鱼体育 乐鱼体育 leyucom乐鱼官网 乐鱼体育 万博Manbetx官方网站